Bons de commande, factures, conditions générales de vente : comment les établir dans les règles de l'art

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Bons de commande, factures, conditions générales de vente : comment les établir dans les règles de l'art

De la prise de commande à la facturation, les documents commerciaux utilisés par les entreprises ne doivent pas être établis à la légère. Bons de commande, factures et autres conditions générales de vente obéissent en effet à des règles impératives qui, lorsqu’elles ne sont pas respectées, sont parfois assorties de sanctions pénales. Voici un point sur les mentions à faire figurer dans ces documents.

 

Le bon de commande

La vente de biens ou de marchandises commence généralement par la rédaction d’un bon de commande. Un document qu’il est d’ailleurs prudent d’établir et de faire signer au client pour éviter une contestation ultérieure sur l’existence et l’objet de la commande. 
À cet égard, le bon de commande doit mentionner la nature et la quantité de biens vendus, le prix et la TVA applicable. Il peut aussi indiquer la date de livraison. Les conditions générales de vente peuvent également être inscrites au recto du bon de commande.
Une fois ce bon de commande signé, acheteur et vendeur sont, en principe, engagés, le premier à retirer la marchandise et à payer le prix, le second à la livrer dans les conditions prévues.

 

La facture

Toute entreprise qui vend un bien ou une prestation de services à un autre professionnel est tenue de lui délivrer une facture comportant un certain nombre de mentions obligatoires. Et attention, le défaut de facturation ou l’omission d’une de ces mentions est susceptible d’être sanctionné par une amende de 75 000 euros  !

Mentions à faire figurer :
1  Le nom, l’adresse, le numéro SIREN du vendeur ainsi que son numéro intracommunautaire d’identification à la TVA. S’il s’agit d’une société, sa forme juridique et le montant du capital.
2   Le nom et l’adresse du client ainsi que son numéro intracommunautaire d’identification à la TVA en cas d’opération dans un autre pays européen.
3   La date de la facture.
4  Le numéro de la facture.
5  La désignation et la quantité des produits (ou des services) vendus. La quantité devant être exprimée en unités de produit (ou service), en poids, volume ou taux horaire selon les usages de l’entreprise ou de la profession.
6  Le prix unitaire hors taxes de chaque produit (ou prestation), le taux de TVA applicable à chacun, le montant total hors taxes des produits soumis au même taux de TVA, le montant total de la TVA par taux applicable et le montant total du prix hors taxes, de la TVA et du prix TTC.
7 Toute réduction de prix acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération.
8  La date de paiement et les pénalités encourues en cas de paiement après cette date.
9  Les conditions d’escompte en cas de paiement anticipé.

 

Les conditions générales de vente

Les conditions générales de vente (CGV) déterminent les règles régissant les relations entre le vendeur et l’acheteur. Elles peuvent être différenciées selon les diverses catégories d’acheteurs.

 

Les mentions obligatoires

Les conditions générales de vente doivent obligatoirement mentionner les conditions de vente proprement dites (délais et modalités de livraison, acceptation ou refus de l’annulation des commandes…), le barème des prix unitaires des produits, les réductions de prix consenties aux clients et les modalités de règlement.
S’agissant des conditions de règlement, les délais de paiement que le vendeur accorde à ses clients doivent être indiqués. Des délais qui ne doivent 
désormais pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (sauf accord interprofessionnel prévoyant des délais différents dans le secteur concerné).
Sachant que lorsque le délai de paiement n’est pas prévu dans les conditions générales de vente, le prix doit être payé dans les 30 jours suivant la date de réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation demandée.
Les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités infligées aux clients en cas de retard de paiement doivent également être précisés. Ce taux est en principe celui de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points (soit 11,5 % actuellement). Le vendeur pouvant prévoir un taux différent qui ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit 11,37 % pour 2009).
Enfin, le montant des escomptes éventuellement proposés aux clients en cas de paiement effectué avant l’échéance prévue doit clairement apparaître dans les CGV.

 

La communication des CGV

Les conditions générales de vente doivent être communiquées à tout acheteur professionnel qui les réclame. En pratique, elles sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (devis, bons de commande, factures…). En cas de litige avec un client, le vendeur doit être en mesure de prouver que ses conditions générales de vente ont bien été acceptées par celui-ci. Pour ce faire, il convient qu’il recueille son accord, par exemple en lui faisant signer une clause insérée dans un bon de commande au recto duquel figurent les CGV et selon laquelle il déclare en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.

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1 Publié par lexconsulting
29/01/2016 10:25

Bonjour

Vous êtes nombreux à poser des questions en commentaires concernant des cas personnels.

Nous vous rappelons que les questions d'ordre juridique doivent être posées sur le forum dans les rubriques appropriées.

Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions sur le présent billet informatif.

Merci de votre compréhension

Lex Consulting

2 Publié par Visiteur
02/02/2016 13:03

Bonjour,
Lorsque l'on commande un bien avec un délai de livraison de plusieurs semaines (LIT...), le vendeur a t il le droit d’émettre directement une facture à la place d'un bon de commande ? N'a - t il pas obligation d'indiquer un délai de livraison ? (Oralement 10 jours avait été promis, j'en suis à 30 jours de délai... sans aucune garantie de livraison alors que le produit a été payé.
Merci de vos informations.

3 Publié par Visiteur
07/02/2016 10:22

bonjour
pour ma part cela va être long mais j'aimerai savoir mes droits
je viens de m'installer depuis le 4/01/2016 en autoentreprise
j'ai fait des demandes commerciales et suis tombé sur une offre intéressante bien moins cher que les concurrents
j'ai passer une commande mi decembre et envoyé 2 chéque pour confirmer la commande du produit
debut janvier j'ai un appel me disant marchandise pas encore prete et donc livraison repoussée
quelques jours apres encore la meme chose 15j de report
sur le bon de commande pas de date de livraison inscrite, mais les accomptes sont bien notés
je precise au vendeur que j'ai des commandes a honorer et me reponds vous inquiétez pas cela va tres vite , bref je panique un peu et lui dit si vous ne me livrez pas cette marchandises le mardi 26 janvier comme convenu apres vos 2 reports je perds mes contrats de mes clients
il me livre la machine en 4 parties, 2 dans des cartons d'origine avec une marque 2 autres sans cartons et materiels à nu
bref je paye l'hotel pour lui me faire le lendemain la formation, il revient donc le lendemain installe la machine et donne des explications, jusque là ça va , apres on esaye de mettre le logiciel sur mon pc et là le code ne fonctionne pas, on travaille donc avec sa machine et son propre pc et les test sont pas bons derappage ... , mes matieres sont fichues
il me dit qu'il manque une piéce et que si je regle des parametres suivants ses instructions je pourrai produire, il fini la formation tres vite et me fait signé la facture et prends le dernier chéque
il m'envoi un code le lendemain et je lance donc la machine, resultat catastrophine rien ne va je perds articles sur article , je l'appel il me dit de toucher la mecanique de la machine , je refuse , il me dit de regler un parametre differemment et que cela va aller , resultat identique je lui envois une photo de resultat et lui dit j'en ai assez je vous renvoi tout et demande l'annulation du contrat avec remboursement
il me reponds en sms " c'est votre choix"
je procede doc a la remis en cartonss de ce que j'avas et emballe moi meme les 2 accessoires avec films cartons, blisters , sctotch ...
j'appel UPS pour enlever à mon domicile les colis stipulant articles type informatique, electronique, je payes 150€ le transport (je precise que sur le bon ou aoutre aucun choix d'assurance dessus)
le transporteur renvoi les colis, et à l'arrivée 2 colis abimés que le fournisseur refuse de reprendre
une expertise chez UPS a lieu et me disent emballage pas assez protégés on ne remboursera rien
le fournisseur lui refuse donc de rembourser et même encaisse le chèque final que ma banque refuse de bloquer
aujourd'hui me retrouve sans machine , j'ai 11 0000 euros encaissé et j'ai perdu mes contrats avec mes clients , que puis je faire , ja'ai tous les documents "bon de commande, facture avec conditions et garantie au dos ...)
besoin d'un expert car la suis complétement noyé dans la déprime
si quelqu'un peut m'aider
(j'ai voulu faire mon autoentreprise suite à une maladie et perte d'emploi, et invalidité)

4 Publié par Visiteur
10/02/2016 16:58

Bonjour,

Nous avons subi une tentative d'effraction le samedi 30/01/16.

Le lundi 01/02/16, un technicien serrurier est venu pour réparer ma porte qui ne fermait plus. Il m'a annoncé, fait signer le bon de commande et fait faire un chèque pour la somme de 440€ (bon de commande joint) correspondant au remplacement d'un bandeau et d'un blindage, plus des frais de déplacement (sans pour autant porter ce détail des postes sur le bon de commande).

Je lui ai demandé, pour la forme, de m'envoyer un devis correspondant à cette somme, afin de pouvoir le transmettre à mon assurance et lui permettre de statuer sur le montant qu'elle souhaiter me rembourser.

Or à réception du devis la semaine suivante, je me suis rendue compte que la prestation réalisée à mon domicile coûté en faire 340€ (40€ de déplacement et 2x150€ de changement de blingage/bandeau).

J'ai donc demandé par mail le 09/02/16 l'explication du différentiel de 100€. Pas de réponse. J'ai appelé le 10/02/16 afin de reposer la question, et l'artisan a été odieux, sans toutefois m'expliquer d'où provenait l'écart (sauf à me dire qu'il pouvait sans problème me produire un devis à hauteur de 440€ pour mon assurance).

Je suis dans l'impossibilité de faire opposition au chèque, déjà encaissé par ma banque. Dois-je lui faire un recommandé, faire appel à une assistance juridique, porter plainte, en parler à mon assurance... ? Le montant peut paraître ridicule, mais la façon dont ce monsieur m'a traitée, alors que je demandais très poliment à avoir des explications, m'a beaucoup blessée.

Merci beaucoup de votre avis.

5 Publié par Visiteur
10/02/2016 22:19

Bonjour,
Lorsque je travaille pour une société, et que je fais des achats facturés à cette société, puis je payer ces factures avec mon propre chéquier, ou dois je impérativement faire établir un chèque du montant facturé par la société pour laquelle je travaille ?
Y a t il des exceptions, et des tolérances ?
Merci pour votre réponse.
JLN

6 Publié par Visiteur
13/02/2016 22:06

Bonjour,
Je suis commerçant dans les accessoires de téléphonie et j'aimerais me diversifier en vendant des téléphones portables. J'ai trouvé sur un site une annonce de déstockage en lot de téléphone et après prise de contact avec le vendeur, qui est immatriculé en France, m annonce que la marchandise n'est disponible que Par envoi et comme règlement doit se faire par virement. Il m'a également précisé, après mes doutes sur la sécurisation de la transaction, que la facture me servirait de garantie. Ma question est la facture ainsi que l'ordre de virement sont-ils des preuves si la transaction se passe mal : marchandises contrefaites, pas de marchandises du tout… que puis-je demander au vendeur afin de pouvoir acheter ses téléphones en toute sécurité?
Merci pour votre réponse.
Anissa

7 Publié par Visiteur
09/03/2016 22:42

Bonjour,
J'ai acheté en ligne à la société TEKNICA.fr, également hébergée sur FNAC.com et e-bay, un appareil photo FUJI reconditionné, pour lequel je n'arrive pas à obtenir une facture mentionnant le n° de série. Je crains de ne pas être en règle au passage de frontières. Et aussi pour l'application éventuelle de la garantie, annoncée pour 6 mois et "exercée par TEKNICA dans les mêmes conditions que la FNAC ou FUJI", mais ne figurant pas non plus sur la facture. Qu'en dites-vous ? Quelles sont les obligations et comment en obtenir le respect ?
Merci beaucoup.
Et bien cordialement.

8 Publié par Visiteur
11/03/2016 08:49

Bonjour,

Avec un petit délai, j'ai finalement reçu la facture rectifiée du n° de série du boîtier, comme demandée.
Il reste intéressant de connaître précisément les obligations du vendeur en matière de facturation, concernant par exemple la garantie. Et aussi les moyens de les faire respecter... à distance.
Merci.
Et bien cordialement.

9 Publié par Visiteur
20/04/2016 12:30

Bonjour,
En tant qu'Association, j'ai signé une commande de location de photocopieur auprès d'un prestataire, le contrat a été envoyé en recommandé au prestataire. Le jour même je le contact pour mettre en attente ce contrat, car l'ancien prestataire photocopieur refuse de stopper l'ancien contrat (alors que le nouveau prestataire m'avait assurer que c'était possible et sans problème en échange d'un remboursement de leur part des mensualités restantes auprès de notre entreprise). Le nouveau prestataire accepte par téléphone de mettre le contrat en attente. Quelques jours après les machines arrivent à l'entreprise ! Nous avons refusé la livraison. Le prestataire prétexte qu'il avait mal compris notre demande. Nous n'avons reçu à ce jour aucun exemplaire du contrat signé, ils prétendent nous le donner lors de la livraison. Le litige avec l'ancien prestataire n'étant toujours pas réglé, nous avons demandé par téléphone l'annulation de notre commande afin de pouvoir aller au terme de notre contrat avec l'ancien prestataire (décembre) et repporter la commande à cette date. Le nouveau prestataire a refusé et fait du forcing pour effecteur la livraison. Ayant perdu toute confiance avec cette entreprise, je souhaite annuler cette commande. Comment dois-je procéder ? Merci de votre aide.

10 Publié par Visiteur
20/04/2016 12:33

J'ai oublié de mentionner qu'à ce jour, nous n'avons aucun double du contrat, aucun n°de client, aucun n° de commande. Encore une fois merci de votre aide.
Bien cordialement.

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