Bons de commande, factures, conditions générales de vente : comment les établir dans les règles de l'art

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Bons de commande, factures, conditions générales de vente : comment les établir dans les règles de l'art

De la prise de commande à la facturation, les documents commerciaux utilisés par les entreprises ne doivent pas être établis à la légère. Bons de commande, factures et autres conditions générales de vente obéissent en effet à des règles impératives qui, lorsqu’elles ne sont pas respectées, sont parfois assorties de sanctions pénales. Voici un point sur les mentions à faire figurer dans ces documents.

 

Le bon de commande

La vente de biens ou de marchandises commence généralement par la rédaction d’un bon de commande. Un document qu’il est d’ailleurs prudent d’établir et de faire signer au client pour éviter une contestation ultérieure sur l’existence et l’objet de la commande. 
À cet égard, le bon de commande doit mentionner la nature et la quantité de biens vendus, le prix et la TVA applicable. Il peut aussi indiquer la date de livraison. Les conditions générales de vente peuvent également être inscrites au recto du bon de commande.
Une fois ce bon de commande signé, acheteur et vendeur sont, en principe, engagés, le premier à retirer la marchandise et à payer le prix, le second à la livrer dans les conditions prévues.

 

La facture

Toute entreprise qui vend un bien ou une prestation de services à un autre professionnel est tenue de lui délivrer une facture comportant un certain nombre de mentions obligatoires. Et attention, le défaut de facturation ou l’omission d’une de ces mentions est susceptible d’être sanctionné par une amende de 75 000 euros  !

Mentions à faire figurer :
1  Le nom, l’adresse, le numéro SIREN du vendeur ainsi que son numéro intracommunautaire d’identification à la TVA. S’il s’agit d’une société, sa forme juridique et le montant du capital.
2   Le nom et l’adresse du client ainsi que son numéro intracommunautaire d’identification à la TVA en cas d’opération dans un autre pays européen.
3   La date de la facture.
4  Le numéro de la facture.
5  La désignation et la quantité des produits (ou des services) vendus. La quantité devant être exprimée en unités de produit (ou service), en poids, volume ou taux horaire selon les usages de l’entreprise ou de la profession.
6  Le prix unitaire hors taxes de chaque produit (ou prestation), le taux de TVA applicable à chacun, le montant total hors taxes des produits soumis au même taux de TVA, le montant total de la TVA par taux applicable et le montant total du prix hors taxes, de la TVA et du prix TTC.
7 Toute réduction de prix acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération.
8  La date de paiement et les pénalités encourues en cas de paiement après cette date.
9  Les conditions d’escompte en cas de paiement anticipé.

 

Les conditions générales de vente

Les conditions générales de vente (CGV) déterminent les règles régissant les relations entre le vendeur et l’acheteur. Elles peuvent être différenciées selon les diverses catégories d’acheteurs.

 

Les mentions obligatoires

Les conditions générales de vente doivent obligatoirement mentionner les conditions de vente proprement dites (délais et modalités de livraison, acceptation ou refus de l’annulation des commandes…), le barème des prix unitaires des produits, les réductions de prix consenties aux clients et les modalités de règlement.
S’agissant des conditions de règlement, les délais de paiement que le vendeur accorde à ses clients doivent être indiqués. Des délais qui ne doivent 
désormais pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (sauf accord interprofessionnel prévoyant des délais différents dans le secteur concerné).
Sachant que lorsque le délai de paiement n’est pas prévu dans les conditions générales de vente, le prix doit être payé dans les 30 jours suivant la date de réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation demandée.
Les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités infligées aux clients en cas de retard de paiement doivent également être précisés. Ce taux est en principe celui de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points (soit 11,5 % actuellement). Le vendeur pouvant prévoir un taux différent qui ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit 11,37 % pour 2009).
Enfin, le montant des escomptes éventuellement proposés aux clients en cas de paiement effectué avant l’échéance prévue doit clairement apparaître dans les CGV.

 

La communication des CGV

Les conditions générales de vente doivent être communiquées à tout acheteur professionnel qui les réclame. En pratique, elles sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (devis, bons de commande, factures…). En cas de litige avec un client, le vendeur doit être en mesure de prouver que ses conditions générales de vente ont bien été acceptées par celui-ci. Pour ce faire, il convient qu’il recueille son accord, par exemple en lui faisant signer une clause insérée dans un bon de commande au recto duquel figurent les CGV et selon laquelle il déclare en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.

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1 Publié par Visiteur
03/04/2018 15:26

Bonjour,
Je passe en magasin pour effectuer une commande... Et avertis immédiatement le marchand que je ne désire plus effectuer cette commande ; aucun document n'a été établi ! Et a fortiori rien n'a pu être signé.
Donc je ne me suis pas lié avec le marchand...
Il m'a quand même envoyé une facture !
Que lui répondre ?
Je vous remercie d'avance

2 Publié par Visiteur
03/04/2018 15:35

Bonjour,
Je passe en magasin pour effectuer une commande… Et
avertis immédiatement le marchand que je ne désire
plus effectuer cette commande ; aucun document n'a été
établi ! Et a fortiori n'a pu être signé.
Donc, je ne suis pas lié avec le marchand…
Il m'a quand même envoyé une facture !
Que lui répondre ?
Je vous remercie d'avance

3 Publié par Visiteur
16/04/2018 10:11

Bonjour l'équipe Lex Consulting,

Merci pour votre article. Pourriez vous néanmoins préciser un point concernant l'articulation entre les CGV et la Facture : Lequel des deux prévaut des lors que les informations mentionnées sont différentes (spécifiquement en matière de délai de paiement) ?

Merci, Cordialement.

4 Publié par Visiteur
16/04/2018 20:44

Bonjour j'ai commandé par mail en signant un bdc un bateau et viré un acompte. Le soucis est que le vendeur de mauvaise foi devait m'aider à vendre mon ancien et 5 mois après il ne fait rien en fait. Le bdc original m'a été envoyé et ne comporte pas ma signature et il est noté au dos que tout bdc par un autre moyen que le bdc original n'est pas valable. Puis je annuler et me faire rembourser mon acompte sachant que le bateau neuf arrive en aout et que j'ai signé une convention de loa?

5 Publié par Visiteur
27/04/2018 14:16

Bjr ,par l intermédiaire d ami,une personne est venue construire gracieusement chez moi un mur à l extérieur en mai 2017.en mars 2018,je reçois une facture d une entreprise que je ne connaissais pas ( apparemment celle qui emploie la personne qui a fait les travaux).il me réclame 20000€ je n ai jamais signé de devis ou versé d acompte,si j avais su à l époque que le mur me serait facturé je n aurai jamais accepté.des le debut la personne m avait dit que c était gratuit car fait avec des restes de matériaux de chantier.il m à envoyé une lettre d un avocat me mettant en demeure de payer sous 15 jours .que faire?Merci pour votre aide.

6 Publié par Visiteur
08/06/2018 21:24

Bonjour petite question un assainisseur nous a fait signer un devis qui celui ci est marqué date valable jusqu'au et tout en bas c'est marqué bon De commande et la partie règlement de l'acompte par chèque n'est pas rempli et le chèque n'a pas était fait donc j'aurais voulu savoir si le bon de commande est valable ou non

7 Publié par Visiteur
14/06/2018 06:48

Bonjour,
J'ai passé une commande dans un magasin de robe de mariée que j'aimerais annulé rapidement. Après être rentrée chez moi je me suis aperçu qu'il y avait plein de détails sur le bon de commande qui ne me convenait pas : erreur sur mon nom de famille, date de livraison 3 jours avant mon mariage donc impossibilité de faire des retouches de dernière minute, la taille 40 au lieu d'un 38 et deux accessoires très chères qu'elle m'a vendu forcé sans m'annoncer de prix. Quand je suis retournée les voir pour annuler, elles ont refusé et m'ont dit que j ai signé les clauses du contrats et que je n'avais qu'à les lire avant. Or j ai réglé la totalité de la commande avant même d'avoir eu le bon de commande dans les mains. Et puisque le magadin etait censé fermer a 12h, le ticket de ma carte bleue prouvent que j ai réglé à 12h21 et le bon de commande que j'ai signé après à bien été édité à 12h22 et elles m'ont pratiquement mise dehors pour fermer le magasin.
Pensez vous que je puisse annuler cette commande car j ai réglé la totalité avant avoir pris connaissance du bon de commande et des cgv
Merci d'avance

8 Publié par Visiteur
09/08/2018 14:18

Bonjour,
En tant que professionnel, je suis confrontée à un litige et j'aimerai avoir l'avis d'un juriste sur la question.
Avant mon arrivée, mon collègue a lancé une prestation d'étude auprès d'un prestataire sans devis ou commande préalable.
Ceux ci ont malgré tout démarré la prestation.
A mon arrivée j'ai voulu régulariser cela en montant une commande malgré l'absence de devis du prestataire sur la base d'une estimation qui m'a semblé avisée puisqu'aidée de professionnels du domaine.
Je n'en n'ai pas eu accusé réception par le prestataire.
Aujourd'hui le prestataire réclame plus du double de cette somme pour la prestation.
Quel recours ais-je ?
Pour moi juridiquement il n'y a pas de relation contractuelle puisque pas de contrat sauf la commande que j'ai envoyé à un montant qui n'a été ni accepté ni refusé.
Le prestataire n'a lui rien envoyé.
Dois je payer la somme prévue dans la commande ou ais je l'obligation de payer la somme réclamée par le prestataire?
Merci de votre aide sur ce sujet.
Info complémentaire : La somme est largement supérieure à 1500€.

9 Publié par Visiteur
20/08/2018 14:00

Bonjour,
J'ai livré de la marchandise à un client habituel sans bon de commande et il refuse de payer depuis 10 mois. Il ne reconnait pas cette commande et soutient avoir payé toutes ses commandes en liquide.
Je n'ai rien d'autre que la souche de mon reçu.

Y a t il des possibilités de le faire payer? Je veux confier à un professionnel du recouvrement.

10 Publié par lexconsulting
20/08/2018 14:37

Rollent,

Envoyez nous un mail avec plus d'explications afin de voir ce qu'il est possible de faire

Bien Cordialement
Lex Consulting

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