Bonjour,
Nous sommes quelques artisans en entreprise individuelle, pour la plupart non soumis à la TVA, à intégrer une boutique partagée afin de commercialiser nos créations. Je précise que ce n'est pas une boutique éphémère. Chacun dépose ses articles, bon de livraison à l'appui, gère son stand et tient la caisse à tour de rôle.
Le gérant de cette boutique percevra de chacun d'entre nous un loyer + une commission sur nos ventes. Il nous établira chaque mois une facture comprenant 2 lignes sur lesquelles une TVA de 20% est appliquée. :
- une ligne avec le montant de la commission prélevée sur les ventes (sans le détail des ventes)
- une ligne avec le montant du loyer
D'un point de vue comptable, est-ce correct ?
Quelles sont les obligations comptables du gérant par rapport aux ventes réalisées ?
De notre côté, devrons-nous déclarer à l'ursaff le montant de nos ventes avant ou après abattement de la commission ?
D'avance merci pour votre retour.